|
|
Faktúra |
181/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
795,98 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
15.10.2013 |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
180/2013-ŠJ
|
nákup rýb
|
122,04 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
Ryba Žilina spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
15.10.2013 |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2013
|
nákup KP
|
423,47 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
22.10.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
162/2013
|
dodávka tepla na vykurovanie, prípr.TÚV, vodné a stočné-9/2013
|
2 854.52 |
s DPH |
|
11.10.2013 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
07.11.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
vodné a stočné
|
449,57 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
11.10.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
281,77 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
11.10.2013 |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
419,54 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
15.10.2013 |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
telefónne poplatky
|
51,23 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
11.10.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
109,67 |
s DPH |
|
09.10.2013 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným , Majer 236, 95135 Veľké Zálužie |
10.10.2013 |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
16,86 |
s DPH |
|
08.10.2013 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
10.10.2013 |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
telefónne poplatky
|
0,20 |
s DPH |
|
08.10.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
11.10.2013 |
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
zabezpečenie dopravnej výchovy
|
120,00 |
s DPH |
|
07.10.2013 |
Lenka Bogarova-DOPRAVNÉ IHRISKO, Sikola 197, 925 03 Horné Saliby |
11.10.2013 |
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
79,27 |
s DPH |
|
07.10.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
10.10.2013 |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
174/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
281,85 |
s DPH |
|
07.10.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
10.10.2013 |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
dodávka zemného plynu
|
124,00 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
11.10.2013 |
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
172/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
216,37 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
04.10.2013 |
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
171/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
77,00 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
04.10.2013 |
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
170/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
199,03 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
04.10.2013 |
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
136,32 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
04.10.2013 |
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
nákup KP - ŠJ
|
163,60 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
11.10.2013 |
03.10.2013 |