|
|
Faktúra |
11/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
93,48 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
18.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
189,24 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
13.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
dodávka elektr. energie
|
711,60 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
18.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
telefónne poplatky
|
61,49 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
18.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
vodné a stočné
|
593,15 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
18.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
371,93 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
13.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012-ŠJ
|
nákup ovocie, zelenina
|
283,41 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
13.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
248,11 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok |
13.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
490,64 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
18.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
559,28 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
18.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
147,00 |
s DPH |
|
05.01.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
13.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
602,11 |
s DPH |
|
05.01.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
13.01.2012 |
31.01.2012 |
|
Zmluva |
5/2012-ŠJ
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
5/2012-ŠJ
|
05.01.2012 |
Grandfood s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
dodávka zemného plynu
|
119,00 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
18.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
443,39 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
Daniela Tassyová DANTAS, Koperníkova 99, 920 01 Hlohovec |
13.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
telefónne poplatky
|
0,42 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 029 Bratislava |
18.01.2012 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
220/2011
|
školský nábytok-lavice a stoličky
|
3 284.20 |
s DPH |
|
02.01.2012 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
27.12.2011 |
31.01.2012 |
|
Zmluva |
4/2012-ŠJ
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
4/2012-ŠJ
|
02.01.2012 |
Mabonex Slovakia s.r.o., Krajinská cesta č. 3, 921 01 Piešťany |
|
31.01.2012 |
|
Zmluva |
3/2012
|
Zmluva o nájme č. 3/2012
|
800,00 |
s DPH |
3/2012
|
01.01.2012 |
Klub stolného tenisu Zentiva Hlohovec so sídlom Železničná 12, Hlohovec |
|
31.01.2012 |
|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o nájme č. 2/2012
|
112,00 |
s DPH |
2/2012
|
01.01.2012 |
Miloš Halás, Šoltésova 17, 920 01 Hlohovec |
|
31.01.2012 |