|
|
Faktúra |
93/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
14,68 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
29.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
498,18 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
30.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012-ŠJ
|
nákup ovocia
|
160,00 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
29.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
22012
|
užív.priestorov ZŠ - I.Q 2012
|
1 643.10 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
06.06.2012 |
28.12.2012 |
|
Zmluva |
20/2012
|
Zmluva o výpožičke
|
593,14 |
s DPH |
20/2012
|
26.03.2012 |
CVČ Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
|
03.05.2012 |
|
Zmluva |
16/2012
|
ZMLUVA O REKLAME
|
400,00 |
s DPH |
16/2012
|
26.03.2012 |
Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec |
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
110,88 |
s DPH |
|
24.03.2012 |
Agfoods AK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok |
30.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
16,90 |
s DPH |
|
24.03.2012 |
Blanka Sakáčová - BLASA, A. Trajana 4834/23, 921 01 Piešťany |
30.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
dodávka zemného plynu
|
-302,53 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
13.04.2012 |
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
telefónne poplatky
|
16,13 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
04.04.2012 |
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
368,09 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
28.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
195,48 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto n./Váhom |
28.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
290,10 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
28.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
183,20 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra |
29.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
345,65 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
28.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
108,00 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
28.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
16,79 |
s DPH |
|
21.03.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
23.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
32,62 |
s DPH |
|
21.03.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto n./Váhom |
23.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
35,51 |
s DPH |
|
21.03.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
29.03.2012 |
02.04.2012 |
|
Zmluva |
14/2012
|
ZMLUVA o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2012
|
400,00 |
s DPH |
14/2012
|
21.03.2012 |
Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec |
|
30.03.2012 |