|
|
Faktúra |
39/2012
|
dodávka tepla
|
3 642,00 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
23.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
112,65 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
23.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
85,20 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
23.03.2012 |
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
obedy ZC (SF) - II./2012
|
69,40 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
23.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
obedy ZC (réžia) - II./2012
|
444,16 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec |
23.03.2012 |
20.03.2012 |
|
Zmluva |
19/2012
|
Darovacia zmluva č. 0721/2011
|
1 959.93 |
s DPH |
19/2012
|
16.03.2012 |
Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava |
|
03.05.2012 |
|
Zmluva |
18/2012
|
Darovacia zmluva č. 0720/2011
|
1 959.93 |
s DPH |
18/2012
|
16.03.2012 |
Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava |
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
telefónne poplatky
|
10,09 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
23.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
360,25 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
20.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012-ŠJ
|
nákup zeleniny
|
196,14 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
20.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
112,29 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
20.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
82,80 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
20.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
211,36 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
20.03.2012 |
20.03.2012 |
|
Zmluva |
15/2012
|
DOHODA
|
120,00 |
s DPH |
15/2012
|
13.03.2012 |
Medical Products, s.r.o., Múzejná ul. 8, 929 01 Dunajská Streda |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
12,42 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
13.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
230,39 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
13.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
43,28 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
13.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
PVC-staré a polož. nového
|
266,50 |
s DPH |
|
09.03.2012 |
Stolárstvo a sklenárstvo Hlaváč Anton, 920 55 Bojničky 196 |
28.03.2012 |
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
182,54 |
s DPH |
|
09.03.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
13.03.2012 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12012
|
užív.časti nehnuteľnosti
|
35,70 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava |
02.04.2012 |
28.12.2012 |