|
|
Faktúra |
202/2013
|
nákup škol.potrieb V.vých.
|
128,20 |
s DPH |
|
27.11.2013 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 917 01 Prievidza |
29.11.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
273,93 |
s DPH |
|
27.11.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
29.11.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
213/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,86 |
s DPH |
|
26.11.2013 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
26.11.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
139,20 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
26.11.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
210/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
304,11 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
28.11.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2013
|
oprava prezentač.pečiatky
|
22,44 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
KAPA, spol. s r.o., Rázusova 13, 920 01 Hlohovec |
27.11.2013 |
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
211/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
94,13 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
26.11.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2013-ŠJ
|
nákup mäsa
|
314,06 |
s DPH |
|
22.11.2013 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
26.11.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
209/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
4,92 |
s DPH |
|
22.11.2013 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
22.11.2013 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2013
|
kompatibilný lamp.modul EPSON-85
|
115,33 |
s DPH |
|
21.11.2013 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 |
18.11.2013 |
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
198/2013
|
telefónne poplatky
|
36,06 |
s DPH |
|
21.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
27.11.2013 |
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2013
|
servisné práce-údržba KONICA MINOLTA Di1611
|
119,97 |
s DPH |
|
21.11.2013 |
AF SERVICE, s.r.o., Rastislavova 200/112, 951 41 Lužianky |
27.11.2013 |
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
76a/2013
|
náhradné plnenie 2013
|
|
s DPH |
|
20.11.2013 |
Agentúra 208, s.r.o., Ľuda Zúbka 16, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
207/2013-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,86 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
Pátek family, s.r.o., Hlohová 4109/15, 920 01 Hlohovec |
21.11.2013 |
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
196/2013
|
nákup KP - ŠKD
|
260,89 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
27.11.2013 |
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
197/2013
|
nákup ČP - ŠJ
|
288,35 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
TETA Drogéria-F.A.M Matilda Vachová, Radlinského 7, 920 01 Hlohovec |
27.11.2013 |
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
195/2013
|
tonery - KP
|
64,62 |
s DPH |
|
18.11.2013 |
center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
19.11.2013 |
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
71c/2013
|
objednávka - v.vých.
|
|
s DPH |
|
18.11.2013 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 917 01 Prievidza |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
71d/2013
|
kompatibilný lamp.modul EPSON EB-85
|
|
s DPH |
|
18.11.2013 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
72/2013
|
nákup ČP podľa vlastného výberu-ŠJ
|
|
s DPH |
|
18.11.2013 |
TETA Drogéria-F.A.M Matilda Vachová, Radlinského 7, 920 01 Hlohovec |
|
06.02.2017 |