|
|
Faktúra |
240/2013
|
nákup ČP podľa vlast. výberu - ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
REMPPOL Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec |
30.12.2013 |
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
241/2013
|
nákup KP podľa vlastného výberu
|
178,39 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
30.12.2013 |
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
242/2013
|
nákup KP podľa vlastného výberu - ŠJ
|
79,62 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Michal Knotek PANDA MK, M.R. Štefánika 18, 920 01 Hlohovec |
30.12.2013 |
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
oprava kotla - ŠJ
|
138,66 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS, Zákostolská 329, 922 07 Veľké Kostoľany |
02.07.2012 |
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
PORADCA 2013 - predplatné
|
28,40 |
s DPH |
|
25.06.2012 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
02.07.2012 |
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
kosačka - oprava
|
75,50 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
Marián Šupa, Hollého 159/53, 922 07 Veľké Kostoľany |
02.07.2012 |
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
telefónne poplatky
|
23,48 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
02.07.2012 |
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
povinná výbava lekárničiek
|
224,58 |
s DPH |
|
19.06.2012 |
SUN PHARMA, Lekáreň Kaufland, Nitrianska 96, 920 01 Hlohovec |
02.07.2012 |
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
dodávka tepla
|
3 642,00 |
s DPH |
|
18.06.2012 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
22.06.2012 |
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
494,89 |
s DPH |
|
07.01.2014 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
14.01.2014 |
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
184/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
84,10 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
11.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
vodné a stočné
|
540,72 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
15.06.2012 |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
227/2013
|
gastrozariad. pre ŠJ
|
879,77 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
19.12.2013 |
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2014-ŠJ
|
nákup potravín
|
10,37 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
12.03.2014 |
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
384,37 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
24.05.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
74,64 |
s DPH |
|
16.05.2012 |
HSP spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie |
18.05.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
13,55 |
s DPH |
|
16.05.2012 |
Iveta Pátková - FILIPINO, Pekáreň Hlohová 15, 920 01 Hlohovec |
18.05.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012-ŠJ
|
nákup mäsa
|
205,10 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
Mecker s.r.o., Hollého 1, 920 01 Hlohovec |
18.05.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
240,20 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
OSDG ovocie - zelenina, Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec |
18.05.2012 |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012-ŠJ
|
nákup potravín
|
381,82 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
18.05.2012 |
24.05.2012 |